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원천세 10

인적용역사업자의 인건비 신고 안내 - 카드

세무회계실무자를 위한 근로소득 연말정산으로 알아보는 지급명세서 제출 세무회계실무자를 위한 근로소득 연말정산으로 알아보는 지급명세서 제출2월은 연말정산과 지급명세서 제출이 있는 시기입니다. 세무사사사무실 실무자 입장에서는 연말정산이 아닌 지급명세서 제출이 더 중요하며, 지급명세서의 제출은 마감이 2월 말인 것과 3월 10tokis.tistory.com일전의 글의 마무리에서 원천징수의무자가 비사업자인 경우에도 지급명세서 제출이 가능하다 적었습니다.관련하여 거래처에 보낼 카드를 만들었기에 글을 게시합니다.

실무자를 위한 비영업대금의 이익의 이자ㆍ배당소득 원천징수영수증 작성방법

비영업대금의 이익의 경우 아주 오래전과 코드가 달라져 이자ㆍ배당소득 원천징수영수증 작성 시 어려움이 있습니다.간단한 작성방법을 남깁니다.   징수의무자 부분은 어려울 것이 없습니다.  소득자의 '계좌번호(발행번호)부터 막히기 시작하는데...  서식 하단의 작성요령을 보면 소득자의 금융계좌번호를 적게 되어 있습니다.  이제 머리 아픈 구간으로 들어왔습니다.  과세구분의 경우 개인은 종합과세되는 이자소득이기 때문에 코드가 'T'로 작성되어야 합니다. 법인의 경우 종합과세, 분리과세 개념이 없기 때문에 코드가 'C'로 들어가면 됩니다.  소득의 종류의 경우 '22'의 코드가 들어가면 됩니다.  조세특례는 해당되지 않기 때문에 'NN'의 코드가 사용됩니다.  이제 가장 막히는 금융상품코드와 유가증권표준코드인데...

세무사랑에서 급여명세서 개인별 출력 방법

임금명세서 교부가 의무화된 이후 직원에게 교부할 목적으로 급여명세서를 세무회계사무실에 요구하는 거래처들이 있습니다. 세무사랑에서 급여명세서를 기본 설정으로 출력하면 위와 같이 한 장에 두 명씩 출력이 되는데, A4에 출력하여 문서를 자르는 등의 작업이 또 필요하기 때문에 거래처에서 한 페이지에 한 명씩만 출력되게 해달라고 요청하는 경우가 있습니다.  이런 경우 '급여자료입력' 메뉴의 '인쇄' 메뉴 하위의 '인쇄옵션'을 변경해 주면 됩니다.  '옵션1' 탭에서 위 항목을 변경해 줍니다.   이후 다시 출력을 해보면 위와 같이 한 페이지에 한 명씩만 출력됩니다.

실무자를 위한 엑셀로 급여대장을 만드는 방법

세무사사무실의 본연의 업무는 아님에도 고유 업무처럼 느껴질 정도로 많이 접하게 되는 것은 노무업무인 사대보험 관련 업무입니다.거기에 더하여 간혹 거래처의 경리에게 받아야 할 급여대장을 직접 작성해 주는 경우들도 생기기 마련입니다. 보험료는 고지된 대로 원천징수하고, 세금은 간이세액표에서 따오는 방식으로 제대로 원천징수를 하는 경우에는 입력이 번거로울 뿐, 회계프로그램에서 대강 정리가 가능하니 어차피 별 일은 아닌데... 제대로 원천징수 하지 않는 곳들이 문제입니다. 이런 경우에 엑셀을 사용하면 일을 오히려 편하게 할 수 있는 경우도 있는데... 급여대장을 만들어 보는 예시를 통해 엑셀의 활용법을 익혀 보겠습니다.   들어가며...위의 사진은 제가 예전에 작업을 하였던 엑셀 파일입니다. 이 회사는 '추가 ..

세무사랑에서 중도퇴사자 지방소득세 차가감세액을 납부서에 반영하는 방법

실무자를 위한 중도퇴사자 발생시 원천징수이행상황신고서 작성요령 ft 중도퇴사자 연말정산 (tistory.com) 실무자를 위한 중도퇴사자 발생시 원천징수이행상황신고서 작성요령 ft 중도퇴사자 연말정산 중도퇴사자 발생 시 먼저 사원등록에서 퇴사년월일을 입력해 줍니다. 이후 퇴사일까지의 급여자료를 입력합니다. 회계프로그램에서 '연말정산추가자료입력' 메뉴로 들어가 중도퇴사자를 불러 tokis.tistory.com 중도퇴사자 연말정산이 선행되어 있어야 합니다. 급여자료입력 메뉴에 들어가 '중도퇴사자정산' 메뉴를 눌러 연말정산된 금액이 조회되면, '급여반영' 단추를 눌러 급여대장에 반영해 줍니다. 이후 '지방소득세납부서(명세서)' 메뉴의 '지방소득세 계산서/명세서' 탭으로 들어가면 '조정액(환급액)' 부분에 숫자..

실무자를 위한 중도퇴사자 발생시 원천징수이행상황신고서 작성요령

중도퇴사자 발생 시 먼저 사원등록에서 퇴사년월일을 입력해 줍니다.  이후 퇴사일까지의 급여자료를 입력합니다.  회계프로그램에서 '연말정산추가자료입력' 메뉴로 들어가 중도퇴사자를 불러옵니다.  자동으로 연말정산되어 숫자가 불러와집니다. 총급여등의 숫자가 맞는지 확인하고, 신고서 마감을 위해 눈여겨봐야 할 부분은 상단 탭 부분의 '정산(지급)년월'과 '영수일자'입니다.저기에 입력하는 '정산(지급)년월'과 신고서상의 지급월이 일치하는 원천징수이행상황신고서에서 중도퇴사자분의 숫자가 불러와집니다.  원천징수이행상황신고서를 불러와 중도퇴사에 금액이 반영되어 있는지 확인합니다.위의 연말정산추가자료입력의 '납부세액'과 '총급여액'이 일치해야 합니다.  연말정산 후 회사와 직원 사이에 정산하여야 할 차가감납부세액은 근로..

홈택스에서 원천징수세액 반기별 납부 승인을 신청하는 방법

먼저 '국세증명·사업자등록 세금관련 신청/신고' 메뉴 하위의 '원천징수세액 반기별 납부 승인 신청' 메뉴로 들어갑니다. 반기별 납부를 신청할 사업장의 정보를 입력한 후 '원천징수 세액 반기별 납부 승인신청서'를 내려받아 작성한 후 '파일선택'에서 작성한 파일을 불러와 '신청하기'를 눌러 신청하면 됩니다. 신청서 작성시 일용직은 고용인원에서 제외합니다. 반기별 납부를 신청할 수 있는 사업자의 요건은 아래에서 확인할 수 있습니다. 원천징수세액 반기별납부 신청가능한 대상자 ft 신규사업자 (tistory.com) 원천징수세액 반기별납부 신청가능한 대상자 ft 신규사업자 소득세법 제128조(원천징수세액의 납부) ① 원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 대통령령으로 정하..

원천징수세액 반기별 납부 신청이 가능한 대상자 ft 신규사업자

소득세법 제128조(원천징수세액의 납부) ① 원천징수의무자는 원천징수한 소득세를 그 징수일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 대통령령으로 정하는 바에 따라 원천징수 관할 세무서, 한국은행 또는 체신관서에 납부하여야 한다. ② 상시고용인원 수 및 업종 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 원천징수의무자는 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 원천징수세액 외의 원천징수세액을 그 징수일이 속하는 반기(半期)의 마지막 달의 다음 달 10일까지 납부할 수 있다. 소득세법 시행령 제186조(원천징수세액의 납부에 관한 특례) ① 법 제128조제2항에서 “대통령령으로 정하는 원천징수의무자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 원천징수의무자로서 원천징수 관할 세무서장으로부터 법 제127조제1항 각 호에 해당하는 소득에 대한 ..

원천세 신고시 세무사랑에서 지방소득세 납부서와 급여대장의 원천징수세액이 차이나는 이유

세무사랑에서 원천세를 신고하는 경우 지방소득세가 급여대장의 금액과 일치하지 않는 경우가 있습니다. 보통은 금액이 다르면 맞춰주는 게 정상인데... (저도 직원이지만) 아무 생각 없이 일을 하는 직원들은 그냥 나오는 대로 납부서를 보내주기도 합니다. 직접 경험한 바로는 경력이 10년이 넘는데도 차이가 나는지도, 나는 이유도 모르고, 맞지 않는 금액의 납부서를 거래처에 보내주는 경력자도 본 적이 있습니다. 이는 위 갈무리의 옵션 때문에 그렇습니다. 불러오기 옵션을 열어봅니다. '지방소득세 계산서/명세서 탭'으로 해두면 급여대장상의 금액을 가져옵니다. '원천징수이행상황신고서'로 선택하면 급여대장과 무관하게 마감된 원천세 신고서상의 국세의 1/10의 금액을 임의로 가져옵니다. 그렇기 때문에 차이가 발생하는 경우..

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